بورس۲۴
1404/09/15
15:59
۱۷۴ تومان سود نقدی برای سهامداران سیمان سپاهان

امروز مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان سپاهان با حضور بیش از ۶۳ درصد سهامداران برگزار شد.

بورس۲۴ : امروز مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان سپاهان با حضور بیش از ۶۳ درصد سهامداران برگزار شد.


در پایان مجمع سالیانه سیمان سپاهان و با تاکید بر رای سهامداران سپاها ۹۵ درصد (۱۱ هزار و ۷۴۵ ریال) از سود خالص تقسیم شد و به ازای هر سهم ۱۷۴ تومان تعلق گرفت.


مهم ترین موارد مطرح شده در این مجمع به شرح زیر است:


*میزان فروش این شرکت درسال گذشته ۱,۶۰۰ میلیون تن بود که رشد ۵۳ درصدی را تجربه کرد.


*سیمان پاکتی این شرکت برای اولین بار به افغانستان صادر شد.


*میزان صادرات کلینکر شرکت سیمان سپاهان به کشور های عراق ، عمان، کویت و بنگلادش به میزان ۵۹۰ هزار تن رسید.


*درآمد عملیاتی این شرکت رشد ۴۵ درصدی را شاهد شد.


*حاشیه سود نیز رشد ۳۴ درصدی را اخذ کرد.


*این شرکت در سال گذشته معادل ۶,۹۰۰ میلیارد ریال سود تقسیم کرد.


*سیمان سپاهان ۸ هزار میلیارد ریال منابع را به خرید مواد اولیه و قطعات یدکی اختصاص داد.


*صنعت سیمان در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ رشد ملایمی را به‌ویژه در بخش تولید کلینکر و تولید سیمان که ارقام آن نسبت به دوره مشابه سال قبل تجربه کرد .


*سیمان سپاهان سهمی در حدود ۲/۱ درصد از کل ظرفیت صنعت سیمان کشور دارد.


*تولید کلینکر سیمان سپاهان از ۱,۹۵۳,۷۰۰ تن در سال گذشته به ۲,۶۲۸,۰۰۰ تن در سال ۱۴۰۳ رسیده که نشان‌دهنده رشد ۳۵ درصدی است.


*عملکرد فروش سپاها در اکثر گروه‌های محصول


* فروش محصولات چهار گروه اصلی «سیمان فله»، «سیمان پاکتی»، «محصولات ویژه» و «کل فروش» نیز روندی صعودی را نمایش می‌دهد.


• سیمان فله: رشد از ۱,۰۴۷,۳۷۰ تن به ۱,۲۷۹,۵۸۱ تن (رشد ۱۸ درصد)


• سیمان پاکتی: افزایش از ۵۵۱,۳۳۰ تن به ۵۸۵,۵۰۶ تن (رشد ۶ درصد)


• محصولات ویژه: رشد از ۵۹۰,۶۱۴ تن به ۶۷۰,۰۳۴ تن (رشد ۱۴ درصد)


• جمع کل فروش: صعود از ۲,۱۹۸,۵۱۴ تن به ۲,۵۳۶,۱۲۱ تن (رشد ۱۴ درصد)


*تحقق ۱۳,۰۱۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۲,۳۶۰ میلیارد ریال سود خالص نشان می‌دهد که سودآوری سیمان سپاهان نسبت به سال مالی گذشته افزایش یافته است.


*بهره‌برداری از ۱.۹ میلیون تن کلینکر از معادن چنگوله و راه‌اندازی بخشی از پروژه‌های زیرساختی محقق شد.


*سهم استراتژیک سیمان سپاهان در بازار کلینکر جنوب‌شرق کشور افزایش یافت.


*صادرات سیمان و کلینکر به کشورهای منطقه و توسعه مسیرهای حمل دریایی توسعه می یابد.


*سامانه دیجیتال PLC خطوط تولید راه اندازی شد.


*تکمیل کلیه پروژه‌های مالیاتی و بیمه‌ای شرکت تا پایان سال ۱۴۰۳؛ اقدامی که تاثیر مهمی بر کاهش ریسک‌های حقوقی و مالی شرکت دارد.


*قرارداد تامین انرژی جایگزین برای کاهش هزینه‌ها و مدیریت ریسک انرژی در فصول اوج مصرف منعقد شد.


*مصرف انرژی الکتریکی به میزان ۲۹۸ میلیارد ریال از محل اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی و هوشمندسازی کاهش یافت.


*سودآوری پایدار با ۳۲,۳ میلیارد ریال مزیت عملکردی سپاها در صنعت سیمان به شمار می رود.


*تولید سیمان به ۱,۶۰۰,۰۰۰ تن خواهد رسید.


* میزان تولید کلینکر نیز ۲,۳۵۰,۰۰۰ تن می شود.


*برنامه فروش سال آینده نیز با هماهنگی هلدینگ غدیر، هدف‌گذاری شده و به بیش از ۵۰۷۵ میلیارد ریال می رسد.


*میزان فروش کلینکر با ارزش ۱,۱۵۸ میلیارد ریال خواهد بود.


*ترکیب فروش داخلی و صادراتی کلینکر نقش قابل‌توجهی در درآمد سال آینده خواهد داشت.


*نیازهای سرمایه‌گذاری جدید از جمله طرح‌های توسعه‌ای در بخش معدن و بهبود خطوط مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.


*قیمت‌گذاری و اصلاح فرایندهای فروش متناسب با شرایط رقابتی صنعت بازنگری شده و تغییر خواهد کرد.


* هزینه حمل و نقل سیمان صادراتی بالا بوده و صرفه اقتصادی ندارد. از سویی دیگر بسیاری از کشورها خواهان کلینکر هستند.


*شرکت برای سال آینده مجموعا ۲,۳۰۰,۰۰۰ تن فروش هدف‌گذاری کرده است.


*فروش کلینکر به‌عنوان منبع درآمد صادرات‌محور خواهد بود.


انتهای خبر

0
0